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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1384
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三木 G-35 中性笔 | 1 | 18.0 | 三木/Sunwood\G-35 | 验收通过 | |
| 2 | 金** G-0902-001 记号笔 | 1 | 13.0 | 金**\G-0902-001 | 验收通过 | |
| 3 | 金** G-0902-001 记号笔 | 2 | 26.0 | 金**\G-0902-001 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 Q312 文件夹 | 1 | 13.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YS-231 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 6.0 | 晨光/M G\YS-231 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文 百利文Q310-28DS特大抽干夹 | 2 | 40.0 | 百利文\Q310-28DS | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 10 | 55.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 胶水 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |