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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3982
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0642 削笔机(混色)(只) | 1 | 12.0 | 得力/deli\0642 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 电热蚊香液1瓶(40ml) 无香+1器 驱蚊器 | 3 | 66.0 | 超威\电热蚊香液1瓶(40ml) 无香+1器 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 MP-210 油性粗细双头记号笔物流笔 黑色 12支/盒 | 2 | 48.0 | 宝克/Baoke\MP-210 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AXPN0722 橡皮 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\AXPN0722 | 验收通过 | |
| 5 | 咖啡熊 KF69 垃圾桶 | 1 | 9.0 | 咖啡熊\KF69 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |