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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6859
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力自动进笔手摇卷笔刀削笔机/铅笔削笔器/转笔刀 刨刀 | 1 | 9.5 | 得力/deli\得力(deli)学生可自动进笔手摇卷笔刀削笔机/铅笔削笔器/削笔刀/转笔刀 | 验收通过 | |
| 2 | 得力9879光敏印油 原子印油10ml /印泥/** | 1 | 8.5 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 3 | 喜润家棉纱拖把 平板拖把 | 5 | 50.0 | 喜润家/CIRY\喜润家 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁/magic 妙洁胶棉拖把/海绵拖把 平板 | 1 | 38.0 | 妙洁/magic\妙洁 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600黑色 中性笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 得力加厚垃圾袋纸篓袋塑料袋 | 2 | 27.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 得力** 印泥 印油/印泥/** | 5 | 35.0 | 得力/deli\9892 | 验收通过 | |
| 8 | 得力固体胶水/胶棒 12支/盒 | 1 | 12.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |