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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1696
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 30 | 450.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS91495 剪刀 | 15 | 210.0 | 晨光/M G\ASS91495 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A199 中性笔 | 30 | 720.0 | 得力/deli\A199 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 收纳箱/盒/袋 | 10 | 2000.0 | 茶花\收纳箱 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0465 订书机 | 20 | 700.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 回形针座/盒 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 强效厕清500g*4 洁厕剂 | 20 | 700.0 | 蓝月亮/Blue moon\强效厕清500g*4 | 验收通过 | |
| 8 | 乐活天章 70g 16K 打印/复印纸 A3纸 | 20 | 4800.0 | 乐活天章\70g 16K | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |