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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0226
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 簸箕 铁撮箕 | 10 | 215.0 | 卫洋\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 JX023-03A 卷筒纸 大盘纸 | 2 | 530.0 | 洁柔/C S\JX023-03A | 验收通过 | |
| 3 | 福源 木杆棉条拖把螺帽加固型 | 10 | 159.0 | 福源\拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 SB-0322 竹扫把 | 10 | 160.0 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19208 纸杯 | 2 | 600.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9573 垃圾袋 | 60 | 300.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把/木柄塑料扫把 | 10 | 102.0 | 好媳妇\AGW-5846 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |