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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0791
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 稳健 防护服 | 3 | 114.0 | 稳健\连体 | 验收通过 | |
| 2 | 天力 冲洗瓶 | 2 | 17.0 | 天力\250ml | 验收通过 | |
| 3 | 宁泰 擦镜纸 | 10 | 50.0 | 宁泰\10*7.5 | 验收通过 | |
| 4 | 帆船 推玻片 | 60 | 150.0 | 帆船\7101 | 验收通过 | |
| 5 | 大龙 移液器 | 2 | 560.0 | 大龙\各型号 | 验收通过 | |
| 6 | 欣 雾化器 | 2 | 1160.0 | 欣\XL-016 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |