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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6023 剪刀 儿童剪刀 安全剪刀 剪纸刀 手工剪刀 | 得力/deli6023 | 把 | 150.00 | 3.5 | 525 |
| 2 | 得力 73936-24 水彩/水粉颜料 固体水彩24色水彩颜料套装含画笔自来水笔绘画彩绘铁盒装学生涂鸦女孩儿童礼物速写 | 得力/deli73936-24 | 盒 | 52.00 | 25 | 1300 |
| 3 | 得力 72105 油画棒 水彩笔 绘画笔 绘画棒 | 得力/deli72105 | 盒 | 56.00 | 21 | 1176 |
| 4 | 得力 HM924-48 马克笔 丙烯马克笔 | 得力/deliHM924-48 | 盒 | 5.00 | 83 | 415 |
| 5 | 得力 彩泥/橡皮泥 白色黏土 单色黏土 白色超轻黏土 | 得力/deliYC184-A | 包 | 160.00 | 9 | 1440 |
| 6 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付静
联系电话: ****017****
传真:
地址: **市**区府前路15号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市胜利东路71号
附件信息: