【询价公告】海北州审计局关于购买审计服务的邀请函

发布时间: 2025年09月26日
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根据工作需要,****拟采取购买审计服务方式,对**海北交旅****公司进行审计。现邀请****事务所参加密封报价。

一、审计项目概况

(一)审计对象

**海北交旅****公司:位于**省海北州西海**子路34****客运站二楼203室。

(二)审计范围

本次审计范围涵盖**海北交旅****公司自成立至今(2022年4月注册成立)企业财务的真实合法效益情况、内部控制、国有资产保值增值、重大经济决策等方面。具体包括但不限于:

1.企业财务的真实合法效益情况:重点关注财务报表编制的真实性、完整性和合规性,包括业绩考核和风险监管指标的完成情况,综合盈利能力等。

2.内部控制:董事会、监事会是否有效履职,“三重一大”决策记录是否完整,投资项目是否经过可行性研究、风险评估、合法性审查等环节,有无未批先建情况;融资担保是否履行审批程序,有**关联方提供违规担保等。

3.国有资产管理及保值增值情况:房产等重大资产的转让、抵押是否经过评估备案,定价是否公允,有无低价处置国有资产;固定资产(如施工设备、办公用房)的管理是否规范,有无闲置、流失等。

4.重大经济决策:决策全流程合规性、决策效果与责任追溯等。

5.建设项目:15个,其中,包括未开工项目6个,总投资41900万元;已竣工项目2个,总投资1750.04万元;在建项目7个,总投资9442.75万元。建设前期:审计项目立项、招投标、概算审批的合规性等;建设期间:审计概算执行、资金使用、工程价款结算(真实性、合法性,防止高估冒算和损失浪费)等;竣工决算:审计交付资产真实性、决算报表准确性、投资效益评价等。

(三)服务要求

1.按审计组要求制定详细的审计实施方案,明确审计目标、范围、方法和人员分工等,在审计现场按照审计实施方案的要求,通过查阅资料、实地调查、询问访谈、数据分析等方式,全面收集审计证据,对审计事项进行深入审查和评价。完成现场审计工作后,对审计发现的问题进行整理、分析和归纳,撰写审计报告(初稿)。报告需事实清晰、证据充分、定性准确、依据适当、建议可行,并通过采购人的内部审核。

2.人员委派不少于4名专业人员,且须确保团队人员结构满足以下资质要求:至少1名具备基建类中级及以上职称及1名具备财会类中级及以上职称。上述关键人员须全程稳定参与本项目并不得擅自变更。

3.供应商及其工作人员必须对审计过程中知悉的所有信息负有保密责任,不得向任何第三方泄露。审计工作结束后,应按要求归还或销毁所有涉密资料。

二、报价要求

(一)最高限价。本项目最高限价为5万元,超出最高限价的报价,按无效报价处理。

(二)递交材料

1.审计服务方案及报价。

2.资质文件及简介。

3.同类业绩材料。

4.委派人员资质文件。

5.其他需要说明的事项。

三、时间安排

(一)截止时间:2025年10月9日17时00分。标书代写

(二)提交方式。电子文件盖章扫描后发送至邮箱****@qq.com;纸质文件密封后送达或邮寄至****(邮寄地址:**省****县西海**子路36号),封面标注“审计报价+公司名称”。

四、结果公布

我单位将综合考量各方报价情况确定服务提供方,并于2025年10月15日前以电话或书面形****事务所。

联系电话:136****5081(赵老师)


****

2025年9月25日


来源丨****

编辑丨曹斯祺 审核丨李洋 监制丨张明福

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