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为深入贯彻落实《****办公厅 ****办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》(以下简称《意见》)精神,落实2025年财会监督专项行动部署安排,根据《中华人民**国会计法》、《****财政厅关于开展2025年度会计监督检查工作的通知》(晋财监〔2025〕18号)和《****财政局关于开展2025年度会计监督检查工作的通知》(运财监〔2025〕8号)的文件要求,我****人民政府、****直属库两家单位开展检查,现将监督检查结果公告如下:
检查发现:****政府存在:原始凭证资料不完整,后附明细、文件资料不完善。
****直属库存在:固定资产管理不规范;差旅费报销单填写不正确;职工 五险一金 个人部分未代扣代缴且收缴未进行账务处理。
针对检查中发现的问题,责令相关单位根据《中华人民**国会计法》、《中华人民**国预算法》、《政府会计制度》等相关制度的规定,对上述问题进行整改,写出书面整改报告。
特此公告
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2025年9月24日