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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********257004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 誓从 SCj002 升旗服/田径运动服 | 誓从SCj002 | 套 | 2.00 | 310 | 620 |
| 2 | 得力 F4125 跳绳 | 得力/deliF4125 | 条 | 34.00 | 20 | 680 |
| 3 | 红双喜 排球网/球柱 足球网 | 红双喜/DHS足球网 | 副 | 4.00 | 340 | 1360 |
| 4 | 晨光 ADM95124 加厚25mm抽杆夹 文件夹 | 晨光/M GADM95124 | 个 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 5 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 大头针 | 得力/deli0039 | 盒 | 20.00 | 5.2 | 104 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王小勇
联系电话: 180****4431
传真:
地址: **东路21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: