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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:帕丽旦
项目联系电话:151****2433
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653121
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县曼干东路10号县纪委监委
采购单位联系人和联系方式:帕丽旦:151****7720
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****79616
采购单位预算编码:005002
三、成交信息
成交日期:2025年9月26日
总成交金额(元):4527 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县幸福南路东侧54号 | 4527.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 纸世界 25g 胶棒 | 纸世界 | 25g | 1 | 84.0 | 84.0 | |
| 2 | 得力 0236 起钉器 | 得力/deli | 0236 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 3 | 联想 稳定型移动硬盘(120G) 移动硬盘 | 联想/lenovo | 稳定型移动硬盘(120G) | 2 | 485.0 | 970.0 | |
| 4 | 得力 云彩纸--打印纸A4纸 | 得力/deli | A4 | 5 | 170.0 | 850.0 | |
| 5 | 雀巢 48条 速溶咖啡/咖啡豆/粉 | 雀巢/Nestle | 48条 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
| 6 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/Sony | CD-RW | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
| 7 | 得力 8592 夹子/收纳夹子--拉杆夹 | 得力/deli | 8592 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 8 | 日记本--笔记本 | 其他家 | 笔记本 | 13 | 12.0 | 156.0 | |
| 9 | 好媳妇 旋转拖把--拧水拖把 | 好媳妇 | 拖把 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 10 | 得力 0016 订书钉--订书针 | 得力/deli | 0016 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 11 | 达利园 软面包 糕点/月饼---面包 | 达利园 | 软面包 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 12 | 普思特 PD688 光驱/刻录/DVD 光驱 | 普思特 | PD688 | 2 | 285.0 | 570.0 | |
| 13 | 晨光 ASC99361 票夹/长尾夹/燕尾夹(大号) | 晨光/M G | ASC99361 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
| 14 | 双汇 火腿肠 熏腊/香肠/火腿制品 | 双汇 | 火腿肠 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 15 | 康师傅 方便面/粉丝/米线 | 康师傅 | 方便面 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 16 | 天卓 KTG31331 中性笔 | 天卓/TIZO | KTG31331 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 17 | 得力 S378 活动铅笔 | 得力/deli | S378 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 18 | 啄木鸟 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER | ****921 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 19 | 得力 5854 报告夹 10只A4拉杆夹抽杆夹文件夹 | 得力/deli | 5854 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: