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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********257804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金霸王7号电池 电池/电力配件 | 金霸王/DURACELL金霸王7号电池 | 节 | 60.00 | 3.6 | 216 |
| 2 | 金霸王 5号电池 电池/电力配件 | 金霸王/DURACELL5号电池 | 节 | 150.00 | 3.6 | 540 |
| 3 | 得力 30293 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30293 | 卷 | 30.00 | 12 | 360 |
| 4 | 栋梁 棉线绳 绳子 | 栋梁棉线绳 | 卷 | 40.00 | 2 | 80 |
| 5 | 张小泉 HBS-154 剪刀 | 张小泉HBS-154 | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 得力 5926 档案盒 | 得力/deli5926 | 只 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 7 | 晨光 JB5B7B 记事本 | 晨光/M GJB5B7B | 本 | 6.00 | 12 | 72 |
| 8 | 啄木鸟 反复擦写 DVD-RW 光驱/刻录/DVD | 啄木鸟反复擦写 DVD-RW | 片 | 200.00 | 2 | 400 |
| 9 | 联想 GP70Pro 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoGP70Pro | 个 | 5.00 | 150 | 750 |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 20.00 | 8 | 160 |
| 11 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 12 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J2 | 盒 | 35.00 | 7 | 245 |
| 13 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 80.00 | 4 | 320 |
| 14 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J4 | 盒 | 60.00 | 9 | 540 |
| 15 | 泉林 AK700 卫生间专用擦手纸 | 泉林AK700 | 卷 | 80.00 | 9.5 | 760 |
| 16 | 登比 白色塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 登比白色塑料袋 | 包 | 200.00 | 4 | 800 |
| 17 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M GADM929CSB | 个 | 200.00 | 6 | 1200 |
| 18 | 得力 PP610 文件夹 | 得力/deliPP610 | 包 | 60.00 | 10 | 600 |
| 19 | 得力 S555 油漆笔 | 得力/deliS555 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 20 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 18.00 | 15 | 270 |
| 21 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M GABS92629 | 盒 | 170.00 | 1.1 | 187 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽吉那提﹒乃吉买提
联系电话: 199****0355
传真:
地址: **市玉奇吾斯塘乡玉奇吾斯塘村一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: