株洲市公安局关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月27日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6623

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 77753 175mm人机造型剪刀 黑色防锈处理 办公用品 黑 5 50.0 得力/deli\77753 验收通过
2 晨光 ADMN4279I 25mm 大容量抽杆夹 ADMN4279 报告夹 20 60.0 晨光/M G\ADMN4279I 验收通过
3 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 12 164.64 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
4 DT200 软包抽取式面纸 心相印DT200抽纸208mm*210mm(3包/提)16提/箱(单位:提) 1 265.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
5 啄木鸟 啄木鸟 DVD + RW 光盘套 2 20.0 啄木鸟\光盘套 验收通过
6 毅力 装订线材 毅力20团装订线(粗) 4 62.0 毅力\毅力20团装订线(粗) 验收通过
7 啄木鸟 DVD - RW 光盘 100 300.0 啄木鸟/TUCANO\DVD - RW 验收通过
8 晨光 ADM94813 档案盒 12 105.6 晨光/M G\ADM94813 验收通过
9 晨光 ADM95394 档案盒 12 178.68 晨光/M G\ADM95394 验收通过
10 得力(deli)0299重型订书机(单位:台)黑色 1 70.0 得力/deli\0299 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****大队





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