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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6623
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 77753 175mm人机造型剪刀 黑色防锈处理 办公用品 黑 | 5 | 50.0 | 得力/deli\77753 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADMN4279I 25mm 大容量抽杆夹 ADMN4279 报告夹 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\ADMN4279I | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 12 | 164.64 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 4 | DT200 软包抽取式面纸 心相印DT200抽纸208mm*210mm(3包/提)16提/箱(单位:提) | 1 | 265.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 5 | 啄木鸟 啄木鸟 DVD + RW 光盘套 | 2 | 20.0 | 啄木鸟\光盘套 | 验收通过 | |
| 6 | 毅力 装订线材 毅力20团装订线(粗) | 4 | 62.0 | 毅力\毅力20团装订线(粗) | 验收通过 | |
| 7 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 100 | 300.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD - RW | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 12 | 105.6 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM95394 档案盒 | 12 | 178.68 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 10 | 得力(deli)0299重型订书机(单位:台)黑色 | 1 | 70.0 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |