颍上县消防救援大队关于内存的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月27日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5717

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金士顿 8GB DDR3 1600 内存 1 120.0 金士顿/Kingston\8GB DDR3 1600 验收通过
2 理光 复印机配件 2 680.0 理光/RICOH\MP 2014C 验收通过
3 晨光 k35 中性笔 10 100.0 晨光/M G\k35 验收通过
4 南孚 聚能环4代7号60粒 普通干电池 5 750.0 南孚/NANFU\聚能环4代7号60粒 验收通过
5 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 5 750.0 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 验收通过
6 晨光 ABS916K6 订书机 7 210.0 晨光/M G\ABS916K6 验收通过
7 晨光 AJD97389 pvc胶带 40 200.0 晨光/M G\AJD97389 验收通过
8 金士顿 DTXON/64GB U盘 4 240.0 金士顿/Kingston\DTXON/64GB 验收通过
9 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 3 180.0 奔图/Pantum\PD-201 验收通过
10 得力 9873 印油/印泥/** 3 30.0 得力/deli\9873 验收通过
11 得力 33311 铅笔 5 45.0 得力/deli\33311 验收通过
12 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli\8554ES 验收通过
13 得力 27052 胶棒 16 400.0 得力/deli\27052 验收通过
14 得力 0040 图钉/工字钉 20 40.0 得力/deli\0040 验收通过
15 得力 BT251 便签本/便条纸/N次贴 10 70.0 得力/deli\BT251 验收通过
16 公牛 布胶带 20 60.0 公牛/BULL\ET6 验收通过
17 清风 A4 70G 打印/复印纸 15 2700.0 清风/qingfeng\A4 70G 验收通过
18 联想 LT2451粉仓 粉盒 6 1920.0 联想/lenovo\LT2451粉仓 验收通过
19 爱普生 喷墨纸 56 840.0 爱普生/Epson\防水背胶APP 验收通过
20 爱普生 L3118 搓纸轮 1 160.0 爱普生/Epson\L3118 验收通过
21 爱普生 连续供墨系统 10 1200.0 爱普生/Epson\L3118 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****702001





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