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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****535K****8602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0010 订书钉 订书针1000枚/盒 银色 0010 单盒价 | 得力/deli0010 | 盒 | 35.00 | 3 | 105 |
| 2 | 博文 12120 PU/PVC笔记本 笔记本 | 博文/bowen12120 | 本 | 21.00 | 15 | 315 |
| 3 | 得力 8529 长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli5532 | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
| 5 | A1250 档案盒 | 齐心/ComixA1250 | 个 | 62.00 | 15 | 930 |
| 6 | 齐心 A1259 齐心 A1259 档案盒 | 齐心/ComixA1259 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 7 | 扫把簸箕套装 | 科力邦KB1135 | 套 | 14.00 | 20 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许明海
联系电话: 180****1818
传真:
地址: **县坤巴斯路8号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: