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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8342X****19004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 盾运 00003 基础材料 PPR20外直 | 盾运/D00003 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 2 | 盾运 0006 基础材料 | 盾运/D0006 | 根 | 2.00 | 65 | 130 |
| 3 | 盾运 0005 基础材料 PPR32三通 | 盾运/D0005 | 个 | 6.00 | 6 | 36 |
| 4 | 九条龙洁具 NINEDRAGON SANITARY WARE 0003 基础材料 软管 | 九条龙洁具 NINEDRAGON SANITARY WARE0003 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 5 | 盾运 G32 基础材料 PPR20管子 | 盾运/DG32 | 米 | 2.00 | 28 | 56 |
| 6 | 东雨 1 其它防水材料 结构胶 | 东雨1 | 支 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 中财 32直接 水管管材 | 中财32直接 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵斑
联系电话: 133****8878
传真:
地址: **市文化南路400号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: