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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********2510404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 JB5102J2 螺旋本软皮本 | 晨光/M GJB5102J2 | 本 | 28.00 | 5 | 140 |
| 2 | 兰诗 1421 收纳箱/盒/袋 迷你收纳盒 | 兰诗1421 | 个 | 14.00 | 15 | 210 |
| 3 | 得力 0040 图钉/工字钉 | 得力/deli0040 | 盒 | 2.00 | 4 | 8 |
| 4 | 东升 1408 文稿纸/草稿纸 **体专用稿纸 | 东升1408 | 本 | 15.00 | 5 | 75 |
| 5 | 梵谷 FG-135 笔记本套盒文具套装/礼盒 | 梵谷FG-135 | 套 | 14.00 | 20 | 280 |
| 6 | 九千年 150g 学生奖状/证书 | 九千年150g | 张 | 70.00 | 0.5 | 35 |
| 7 | 齐心 B2259 笔筒/座/插/架 | 齐心/ComixB2259 | 个 | 14.00 | 10 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨强
联系电话: 133****2251
传真:
地址: ****市**区中兴路142号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: