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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****批发
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3032
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 草酸 | 298 | 894.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 2 | 喜润家 000****2151 扫把 厕所刷 | 24 | 240.0 | 喜润家/CIRY\000****2151 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-315 电源插座 | 20 | 1180.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 401A 羽毛球一筒(6只装) | 10 | 400.0 | 红双喜/DHS\401A | 验收通过 | |
| 5 | 富强 BPB-2033 一次性塑杯 | 7 | 1260.0 | 富强\BPB-2033 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 617-Y 木柄扫把 | 14 | 70.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 22 | 4356.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 8 | 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 | 20 | 3600.0 | 立白/Liby\去油王餐具净20kg | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |