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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********2517004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27040 档案袋 | 得力/deli27040 | 个 | 700.00 | 1.7 | 1190 |
| 2 | 联想 碳粉 | 联想/lenovo2451 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力 63777 笔记本电脑包 | 得力/deli63777 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
| 4 | ** 凳子 | **其他 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 5 | 得力 3334 记事本 | 得力/deli3334 | 本 | 1.00 | 23 | 23 |
| 6 | 法拉蒙 活页替芯 | 法拉蒙/FARAMONtx-16003 | 套 | 2.00 | 8 | 16 |
| 7 | 瑞星 居家服 | 瑞星2XL | 套 | 30.00 | 18.6 | 558 |
| 8 | 得力 S86 中性笔 | 得力/deliS86 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿塔乌拉﹒如则巴柯
联系电话: 133****1212
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: