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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9239
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-604 5米排插 其它插座 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 90.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LL16 50只/包 纸杯 | 10 | 90.0 | 得力/deli\LL16 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 高强度固体胶棒 36g | 10 | 40.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL5973工具箱 其它手动工具套装 | 1 | 95.0 | 得力/deli\DL5973 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |