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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********2520410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 砂布 气泡袋 砂纸(卷装) | 无品牌砂布 | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 2 | 气泡袋 腻子铲/灰刀 | 无品牌腻子铲 | 个 | 96.00 | 5 | 480 |
| 3 | 清洗刷 玻璃擦/玻璃刷子 | 无品牌清洗刷 | 把 | 84.00 | 17 | 1428 |
| 4 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 红色胶带 | 无品牌黄色封箱带 | 卷 | 12.00 | 7 | 84 |
| 5 | 牛牌 L码 家务手套 橡胶手套 | 牛牌/niupaiL码 | 双 | 48.00 | 5 | 240 |
| 6 | 锁芯(电脑钥匙) | 无品牌锁芯 | 个 | 10.00 | 23 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜雪
联系电话: 135****5532
传真:
地址: 长**路136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: