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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025002288
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli 7312 弯头液体胶水65ML 12支/盒 | 得力/deli7312, | 盒 | 9.00 | 36 | 324 |
| 2 | 得力 奖****幼儿园小学生笑脸表扬贴儿童自律表贴画 25910【1袋120枚】奖励贴/纸类标签 | 得力/deli25910, | 包 | 34.00 | 3 | 102 |
| 3 | 源优邦 064530 彩色手工纸杯 | 源优邦064530, | 包 | 95.00 | 4 | 380 |
| 4 | 晨光AS33A40110便利贴小条标记索引贴粘性强便签纸套装 学生用笔记标记贴 | 晨光/M GAS33A40110, | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 晨光 ABS92604 晨光/M&G ABS92604图钉/工字钉晨光(M G)文具镀镍图钉 软木画板按钉 办公用品工字钉 大头钉 300枚/筒ABS92604 | 晨光/M GABS92604, | 筒 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐先军
联系电话: 189****0383
传真:
地址: **省**县冠山街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: