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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2511403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金霸王 7号 电池 普通干电池 | 金霸王/DURACELL7号 | 节 | 180.00 | 1.6 | 288 |
| 2 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 个 | 20.00 | 1.4 | 28 |
| 3 | 得力 0042 彩色工字钉图钉/工字钉 | 得力/deli0042 | 盒 | 20.00 | 3.9 | 78 |
| 4 | 晨光 AGPH8001 中性笔 | 晨光/M GAGPH8001 | 支 | 3060.00 | 1.2 | 3672 |
| 5 | 双鹿 1号/LR20/D 普通干电池 | 双鹿1号/LR20/D | 节 | 120.00 | 3 | 360 |
| 6 | 富强 a4横版板夹 | 富强a4横版板夹 | 个 | 4.00 | 7.8 | 31.2 |
| 7 | 国产 水晶奖杯刻字上色 | 国产水晶奖杯刻字上色 | 个 | 18.00 | 130 | 2340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈亚胜
联系电话: 180****1996
传真:
地址: ****开发区腾飞南路218号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: