关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2025年09月28日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N****5775X****6601

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 9072 白乳胶/胶水 得力/deli9072 4.00 48 192
2 得力 33511 档案盒 得力/deli33511 5.00 8 40
3 得力 58209-HB 铅笔 得力/deli58209-HB 1.00 10 10
4 得力 53407 胶棒 得力/deli53407 12.00 3 36
5 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 得力/deli30369 1.00 5 5
6 得力 0050 别针/回形针/大头针 得力/deli0050 30.00 2.5 75
7 得力 8550S 票夹/长尾夹 得力/deli8550S 3.00 13 39
8 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 晨光/M GABS92892 8.00 15 120
9 晨光 ABS92893 票夹/长尾夹 晨光/M GABS92893 6.00 18 108
10 联想 DVD+R 光盘 联想/lenovoDVD+R 3.00 90 270

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 罗云宽

联系电话: 139****9496

传真:

地址: **市**区**东路326号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2025-09-28
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