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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4568
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5040 文件夹 | 21 | 105.0 | 得力/deli\5040 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 1 | 12.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 40 | 240.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 4 | 260.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM92966 文件袋 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\ADM92966 | 验收通过 | |
| 6 | 天堂伞 53017E 伞 | 5 | 125.0 | 天堂伞\53017E | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8495 票夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
| 8 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 5 | 240.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 水桶 | 4 | 60.0 | 茶花\0250 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 R32310 学生用笔记本 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\R32310 | 验收通过 | |
| 11 | 打印/复印纸 齐心 C4784-5 A4 80g 晶纯高速王复印纸 打印纸 | 3 | 720.0 | 齐心/Comix\C4784 | 验收通过 | |
| 12 | 得力回形针0018回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 得力(deli)12#高效便捷起钉器拔钉器 带安全锁 黑色0231 | 10 | 60.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 14 | 得力9133多功能笔筒(黑)(只) | 2 | 24.0 | 得力/deli\9133 | 验收通过 | |
| 15 | 帮洁洁厕灵 洁厕剂 帮洁 厕净洁厕灵强力去垢马桶清洁剂洁厕液600克20瓶 | 5 | 50.0 | 帮洁\帮洁洁厕灵 | 验收通过 | |
| 16 | 电源插座 公牛插座独立开关正品家用电源插排插线板无线带线拖线板314-1.8米 | 4 | 140.0 | 公牛/BULL\314-1.8米 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M&G ADG98124电子计算器 | 2 | 84.0 | 晨光/M G\ADG98124 | 验收通过 | |
| 18 | 得力一次性纸杯 | 1 | 480.0 | 得力/deli\20包/件 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |