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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K046****259201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S143 中性笔 | 得力/deliS143 | 盒 | 200.00 | 43.8 | 8760 |
| 2 | 宝家洁 2025 胶棉拖把 拖把 | 宝家洁2025 | 个 | 100.00 | 76 | 7600 |
| 3 | 青苇 荧光棒 | 青苇荧光棒 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 4 | 漫步者 G2000 无线/蓝牙音箱 | 漫步者/EDIFIERG2000 | 个 | 10.00 | 128 | 1280 |
| 5 | 晨光 APYRA60900 文件袋 | 晨光/M GAPYRA60900 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 6 | 索爱 SA-F36 拉杆广场音箱/户外音响 k歌话筒音箱 | 索爱/soaiySA-F36 | 个 | 10.00 | 209 | 2090 |
| 7 | 得力 6518 铅笔 彩铅 | 得力/deli6518 | 盒 | 60.00 | 52 | 3120 |
| 8 | 得力 24835 奖状/证书 荣誉证书 | 得力/deli24835 | 本 | 100.00 | 2.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张春娇
联系电话: 132****2613
传真:
地址: ****市经开区屯坪北路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: