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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2523604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 索朗睿 SLCQ****884 指甲刀/指甲钳 指甲套装4件套 | 索朗睿SLCQ****884 | 套 | 350.00 | 5 | 1750 |
| 2 | 纽曼 FS-06 USB风扇 USB充电迷你随身携带手持风扇 | 纽曼FS-06 | 个 | 200.00 | 16 | 3200 |
| 3 | 美丽雅 GH12345 防水防油+围裙 | 美丽雅/MARYYAGH12345 | 个 | 200.00 | 21 | 4200 |
| 4 | 天堂伞 五折 雨伞 | 天堂伞五折 | 个 | 150.00 | 20 | 3000 |
| 5 | 万象 V928 玻璃杯 340ml 配茶隔滤网 | 万象V928 | 个 | 200.00 | 14 | 2800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中心
联系电话: 180****8920
传真:
地址: ******四路217号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: