对所辖1家基层法院进行经费使用及内部控制管理情况的专项审计竞价公告

发布时间: 2025年09月29日
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相关单位:
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一、项目信息

项目名称:对所辖1****法院进行经费使用及内部控制管理情况的专项审计

项目编号:****
项目联系人及联系方式: 刘克雪 181****0112

报价起止时间:2025-09-29 12:06 - 2025-10-09 18:00

采购单位:****

供应商规模要求: -

供应商资质要求: -


二、采购需求清单

商品名称 参数要求 购买数量 控制金额(元) 需求品牌
公共管理与服务大类 核心参数要求:
商品类目: 公共管理与服务大类; 采购人需求描述:有会计审计服务相关资质,对**市1****法院的经费收支使用情况及内部控制管理情况进行审计,独立出具审计报告。详见附件内容;

次要参数要求:审计服务:对所辖1****法院2024年度单位经费收支情况及内控制度执行情况进行审计服务;
1个 20000.00 -

买家留言:严格按照采购需求附件响应

附件: 内部审计采购需求.doc


三、收货信息

送货方式: 送货上门

送货时间: 工作日09:00-17:00

送货期限: 竞价成交后7个工作日内

送货地址: **省 **市 **区 荷泉街道 **省**市**区**中路60号

送货备注: -


四、商务要求

商务项目 商务要求



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2025-09-29
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