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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********257001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 78553 文具套装/礼盒 学习大礼包 | 得力/deli78553 | 套 | 35.00 | 40 | 1400 |
| 2 | 星广 A1 绳子 毛线 | 星广A1 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 83632 折纸/手工纸 手工材料 | 得力/deli83632 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 7031 彩泥/橡皮泥 粘土 | 得力/deli7031 | 包 | 35.00 | 15 | 525 |
| 5 | 得力 70653 水彩笔 | 得力/deli70653 | 盒 | 35.00 | 13 | 455 |
| 6 | 得力 6010 剪刀 儿童安全剪 | 得力/deli6010 | 把 | 35.00 | 4 | 140 |
| 7 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639 | 包 | 40.00 | 4 | 160 |
| 8 | 得力 定制 宣传单/海报/说明书 故事书 | 得力/deli定制 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋闯
联系电话: 181****2088
传真:
地址: **生产建设兵团第四师七十八团军垦路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: