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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5718L****105001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deliD2222得力 学生用笔记本 | 得力/deliD2222 | 本 | 119.00 | 2 | 238 |
| 2 | 晨光/M GMG7103晨光 MG-7103 晨光7103固体胶 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 支 | 48.00 | 5 | 240 |
| 3 | 得力/deli6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 盒 | 10.00 | 5.8 | 58 |
| 4 | 英雄/HERO2017英雄/ HERO 钢笔 | 英雄/HERO2017 | 支 | 20.00 | 30 | 600 |
| 5 | 得力/deli909得力黑色网状圆形方形笔筒金属铁网办公时尚多功能学生文具创****办公室桌面办公用品 笔筒/座/插/架 | 得力/deli909 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 6 | 得力/deli8551【企采】得力deli--50MM彩色大号1号12只长尾夹燕尾夹发票夹 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马全正
联系电话: 181****0012
传真:
地址: 伊****镇拜什墩村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: