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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2516205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 尼罗河 101********643 座垫 | 尼罗河101********643 | 套 | 1.00 | 1200 | 1200 |
| 2 | 京东 除尘掸/掸头 | 京东2.8M | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 3 | 3M 反光膜 汽车太阳膜 | 3M汽车膜 | ㎡ | 1.00 | 2300 | 2300 |
| 4 | 车牌架,无品牌,无型号,汽车配件>车身系统>标志 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐祥新
联系电话: 178****0009
传真:
地址: **市塔乃依北路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: