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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2527001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 娃哈哈 无型号 碳水化合物 矿泉水 | 娃哈哈无型号 | 件 | 12.00 | 60 | 720 |
| 2 | 得力 3151 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 23 | 460 |
| 3 | 晨光 ARP41801 中性笔 碳素笔0.5 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 4 | 小熊 卡屋电热水杯 保温碟/垫 | 小熊卡屋电热水杯 | 件 | 20.00 | 40 | 800 |
| 5 | 恒源祥 抗菌舒柔纤维四季被子 化纤被 | 恒源祥四季被 | 床 | 12.00 | 100 | 1200 |
| 6 | 金亿利 5G-1577 商务公文包 | 金亿利5G-1577 | 个 | 20.00 | 55 | 1100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王巧沙
联系电话: 131****1611
传真:
地址: ****广场1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: