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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8536
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **照明 T8灯管 节能灯 | 20 | 500.0 | **照明/FSL\T8灯管 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 15 | 1500.0 | 联想/lenovo\DVD+R 50片 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 180.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 雷达 杀虫剂喷雾 600ml 无香型 灭鼠/杀虫剂 | 17 | 374.0 | 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml 无香型 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 5 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 21g 胶棒 | 1 | 38.0 | 得力/deli\21g | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0213 订书钉 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 12 | 108.0 | 晨光/M G\ADM929AB | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 9 | 180.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 庄太太 扫把簸箕套装 扫把(套装) | 3 | 66.0 | 庄太太\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 13 | 清风抽纸 抽纸 | 10 | 280.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 DL-1560 电子计算器 | 1 | 34.0 | 得力/deli\DL-1560 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 16 | 清风 BJ07AMW 卷筒纸 | 10 | 280.0 | 清风/qingfeng\BJ07AMW | 验收通过 | |
| 17 | 老管家 84消毒液 家居消毒液 | 5 | 47.5 | 老管家\84消毒液 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7370 打印/复印纸 | 2 | 470.0 | 得力/deli\7370 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 PP20 文件袋 | 4 | 60.0 | 得力/deli\PP20 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 DLLP60 档案盒 | 6 | 72.0 | 得力/deli\DLLP60 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 45.0 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |