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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****铺(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3151
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9146 金属钢制桌面笔筒 笔筒/座/插/架 | 1 | 16.0 | 得力/deli\9146 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 黑 0.5mm子弹头 中性笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6791 0.5mm旋转台笔 中性笔 | 2 | 6.0 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102S 固体胶棒 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7102S | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0307 订书机 | 1 | 18.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5501A 扣式透明文件袋 | 10 | 20.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0426 订书机 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0426 | 验收通过 | |
| 9 | 金齐心 A4 80g 打印/复印纸 | 1 | 260.0 | 齐心/Comix\金齐心 A4 80g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 21901 打印/复印纸 | 5 | 1200.0 | 得力/deli\21901 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |