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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9804
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精 除菌率99% 餐具/食品通用 | 6 | 330.0 | 雕牌\高效洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 2 | 彩虹 5732 蚊香 檀香型 60圈 1桶 加大盘【桂花香】 | 10 | 150.0 | 彩虹/RAINBOW\5732 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 77754 剪刀 | 1 | 15.0 | 得力/deli\77754 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 TU100 Pro U盘128G | 2 | 440.0 | 联想/lenovo\TU100 Pro | 验收通过 | |
| 5 | 罗技G G102 LIGHTSYNC 有线鼠标 | 2 | 180.0 | 罗技G\G102 LIGHTSYNC | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A1297 档案盒 | 25 | 400.0 | 齐心/Comix\A1297 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |