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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M093********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7521 印油/号码机油 | 得力/deli7521 | 瓶 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 易利丰 封面纸 特种纸/A4封面纸 | 易利丰/elifo封面纸 | 包 | 6.00 | 23 | 138 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 8.00 | 3.5 | 28 |
| 4 | 得力 8555A 票夹/长尾夹19CM | 得力/deli8555A | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 5 | 亚信 装订线材 | 亚信装订线 | 卷 | 3.00 | 18 | 54 |
| 6 | 得力 8552 41 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 3.00 | 19 | 57 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****992****
传真:
地址: **区后埠街爱群巷一号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市安****居委会广场路
附件信息: