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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4099
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | K35 蓝 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) | 24 | 67.2 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE4Y55 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\APYE4Y55 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 凭证报销单 凭证报销单 | 20 | 60.0 | 得力/deli\凭证报销单 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A4 打印/复印纸 | 80 | 2280.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光青春修炼钢丝计数跳绳(蓝/粉)AST97438 | 2 | 37.8 | 晨光/M G\AST97438 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |