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一、 *采购人名称: **省军区(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: **策创****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: **省军区(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 天然饮用水 | 6 | 195.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | **毛峰 250g*2茶叶罐 1斤 | 1 | 280.0 | **毛峰\绿茶500g | 验收通过 | |
| 3 | 亿运晨 201 手提包 商务公文包 | 36 | 405.0 | 亿运晨\201 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7652 笔记本 胶装本 | 36 | 106.2 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19207 250ml/50个纸杯 | 2 | 36.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 6 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 3 | 40.71 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 7 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 3 | 40.71 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 8 | 普联 TL-SF1005+ 5口百兆交换机 | 2 | 96.0 | 普联/TP-Link\TL-SF1005+ | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |