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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A4打印纸 70g 500张/包 8包/箱 | 2 | 440.0 | 其他家\A4打印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 纸杯 茶花 | 1 | 230.0 | 茶花\5324 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 便利贴 一打 | 4 | 152.0 | 得力/deli\得力 便利贴 一打 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 省力订书机 | 5 | 160.0 | 得力/deli\省力订书机 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 抽纸 一箱 | 1 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 抽纸 一箱 | 验收通过 | |
| 6 | 五月花 扫把 | 2 | 170.0 | 五月花/MAY FLOWER\五月花 扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 苏泊尔/SUPOR SWF17E20C电热水壶 | 1 | 180.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17E20C | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 档案盒 A4 | 17 | 204.0 | 晨光/M G\晨光 档案盒 A4 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 笔记本 | 10 | 280.0 | 得力/deli\得力 笔记本 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛插线板 多孔 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\453 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |