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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********2529602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 1 气泡膜 光达2号国旗盒装 纳米防水防晒 | 国产1 | 件 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 俊品 2816活页本16k 适配活页替芯9孔 | 俊品活页本 | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 得力 办公用品 物流箱 7440多瑙河A4纸 8包/箱 | 得力/deli办公用品 | 件 | 2.00 | 200 | 400 |
| 4 | 得力 5505 文件袋 A4透明收纳袋 资料袋 办公用品 10个装 白色 | 得力/deli5505 | 包 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 得力 财务证明用品 6009不锈钢剪刀 | 得力/deli6009 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 6 | 南孚 5号电池60粒装 普通干电池(粒) | 南孚/nanfu5号电池60粒装 | 粒 | 22.00 | 2.5 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马金娥
联系电话: 181****5699
传真: /
地址: 宁边东路420号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: