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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB102********26007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 装订线材金蝶凭证装订线财务账本账簿装订白线 | 金蝶装订线 | 卷 | 4.00 | 6 | 24 |
| 2 | 晨光 MF6301 橡皮 晨光(M G)文具米菲学生橡皮擦 学习考试少屑易清理橡皮 开学文具 单个装MF6301 | 晨光/M GMF6301 | 块 | 30.00 | 1 | 30 |
| 3 | 晨光 ABS92794 文具3#镀镍回形针金属防锈曲别针办公用品100枚/盒 | 晨光/M GABS92794 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 4 | 卓达 7021 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7021 | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 晨光/M G AJD95783 48mm*60y 胶带 1筒6卷装 | 晨光/M GAJD95783 | 筒 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王伟
联系电话: 152****8702
传真:
地址: **市准**路93号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: