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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********637********2025002205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁星力 JXL-702 火碱1000g 多用途清洁剂 | 洁星力JXL-702, | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 超威 900g 除菌洁厕精 洁厕剂 | 超威900g, | 瓶 | 100.00 | 8 | 800 |
| 3 | 贵鑫 84消毒液500ml 清洁液 | 贵鑫84消毒液500ml, | 瓶 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | 舒蔻 SK-STB100L 带盖储水桶 | 舒蔻/SupercloudSK-STB100L, | 个 | 6.00 | 120 | 720 |
| 5 | 得力 LQ110 一次性手套 | 得力/deliLQ110, | 包 | 40.00 | 5 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘勇
联系电话: 152****6644
传真:
地址: ******中心社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: