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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB071********4601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADG98777 电子计算器 | 晨光/M GADG98777 | 台 | 1.00 | 55 | 55 |
| 2 | 鹰牌 粉笔 粉笔 | 鹰牌粉笔 | 箱 | 1.00 | 150 | 150 |
| 3 | 齐心 B2259 笔筒/座/插/架 | 齐心/ComixB2259 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
| 4 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli得力6824 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 24836 奖状/证书 | 得力/deli24836 | 件 | 30.00 | 8 | 240 |
| 6 | 晨光 ADMN4279 拉杆夹/文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 70.00 | 3 | 210 |
| 7 | 得力 33223 拉杆夹/文件夹 | 得力/deli33223 | 包 | 200.00 | 1 | 200 |
| 8 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘宇航
联系电话: 138****6102
传真:
地址: **市**区**街396号西行300米
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: