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一、 *采购人名称: ********监督站)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9174
五、 *验收单位: ********监督站)
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5695 档案盒 | 10 | 550.0 | 得力/deli\5695 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-231 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 9.0 | 晨光/M G\YS-231 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASGN7102 胶棒 | 20 | 30.0 | 晨光/M G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 百利文Q310-28DS特大抽干夹 | 1 | 20.0 | 百利文\Q310-28DS | 验收通过 | |
| 5 | 金利文 JLW600 文件夹 | 5 | 25.0 | 金利文\JLW600 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 19019 档案袋 | 100 | 80.0 | 西玛/simaa\19019 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 UK1412 美工刀 | 2 | 20.0 | 宝克/Baoke\UK1412 | 验收通过 | |
| 8 | 现代美 028 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 12.5 | 现代美\028 | 验收通过 | |
| 9 | 宝克 MP2903 记号笔/粗笔 | 4 | 6.0 | 宝克/Baoke\MP2903 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |