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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M093********00207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 得力5683档案盒(蓝)【背宽55mm/厚度0.8mm】 | 得力/deli5683 | 只 | 48.00 | 9.3 | 446.4 |
| 2 | 班主任工作手册本 课业本/教学用本 20页40面 5本 | 无品牌班主任工作手册本 | 本 | 9.00 | 21 | 189 |
| 3 | 班务日志本 课业本/教学用本 50页 5本 | 无品牌班务日志本 | 本 | 9.00 | 30 | 270 |
| 4 | 晨光 K35 蓝 晨光(M G)文具K35 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 20.00 | 26.9 | 538 |
| 5 | 晨光(M G)文具MG7104高粘度固体胶棒 财务办公学生手工固体黏胶 25g【12支】 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 1.00 | 55.1 | 55.1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚少帆
联系电话: ****666****
传真:
地址: **省**县丹溪乡岑峰村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县菖蒲乡菖蒲圩
附件信息: