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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********2515402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 扬子 h2G92m77 暖风机/取暖器 | 扬子h2G92m77 | 片 | 5.00 | 458 | 2290 |
| 2 | 晨光 B9704 中性笔 | 晨光/M GB9704 | 盒 | 2.00 | 17.5 | 35 |
| 3 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 16.00 | 3.5 | 56 |
| 4 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 7.00 | 17 | 119 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏依旦木﹒奴尔江
联系电话: 175****0643
传真:
地址: 巴依托海镇下塔依尔于孜村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: