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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 糕点/月饼 | A奥利奥饼干 | 盒 | 16.00 | 8 | 128 |
| 2 | 士力架 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 士力架/Snickers士力架 | 千克 | 3.00 | 40 | 120 |
| 3 | 百联 瓜子 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 百联瓜子 | 斤 | 4.00 | 17.75 | 71 |
| 4 | 三只松鼠 豆干 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 三只松鼠/Three Squireels豆干 | 包 | 42.00 | 2.5 | 105 |
| 5 | 白象 加大桶 方便面/粉丝/米线 | 白象加大桶 | 桶 | 16.00 | 13.5 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴旭文
联系电话: ****019****
传真: 0701-****715
地址: 府前路7号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******E段13栋
附件信息: