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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N737********25201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 3.00 | 13 | 39 |
| 2 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 8.00 | 8 | 64 |
| 4 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deliS96 | 支 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 得力 5854 得力(deli)10只A4拉杆夹抽杆夹文件夹 资料夹报告夹简历夹 5854 10只单色随机 | 得力/deli5854 | 件 | 80.00 | 1 | 80 |
| 7 | 纸世界 AIE00014 固体胶棒 35G | 纸世界AIE00014 | 盒 | 7.00 | 48 | 336 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁晓艳
联系电话: 180****9225
传真:
地址: ****山街爱丹路3099号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: