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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1314X****17601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铃鹿 3214 云彩纸、大张彩色纸 、卡纸 | 铃鹿3214 | 张 | 500.00 | 3 | 1500 |
| 2 | 南孚 9V电池 | 南孚/NANFU9v电池 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 庄太太 ZTT89455 芒草扫把 | 庄太太ZTT89455 | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 得力 PG303 大号垃圾桶40-50L | 得力/deliPG303 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 5 | 兰诗 SB-0322 大扫把 | 兰诗SB-0322 | 把 | 10.00 | 28 | 280 |
| 6 | 5号7号南孚电池 | 南孚/NANFU5号7号 | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾山﹒胡加合买提
联系电话: 135****1700
传真:
地址: **县伊拉湖镇**北路170号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: