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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8748X****27402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9893 印油/印泥/** 印泥 ** | 得力/deli9893 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 浩立信 无型号 捆绑带 棉线 装订线 | 浩立信/HLISON无型号 | 卷 | 2.00 | 6 | 12 |
| 3 | 齐心 JT6010-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJT6010-6 | 卷 | 3.00 | 6 | 18 |
| 4 | 得力 打印/复印纸 A3打印纸 | 得力/deli7375 | 箱 | 6.00 | 195 | 1170 |
| 5 | 西玛 档案袋A4 档案袋 | 西玛/simaa档案袋A4 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 6 | 利尔康 家居消毒液 84消毒液 | 利尔康/LIERKANG84消毒液 | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
| 7 | 京东京造 一次性纸杯 纸杯 | 京东京造一次性纸杯 | 包 | 40.00 | 7 | 280 |
| 8 | 易利丰 70g A4 彩色复印纸 | 易利丰/elifo70g A4 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 9 | 粤龙 A3 家务手套 | 粤龙A3 | 双 | 20.00 | 6 | 120 |
| 10 | 驼铃纵横 QJGJ1826 芨芨草扫把 | 驼铃纵横QJGJ1826 | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦吾鲁代
联系电话: 138****9676
传真:
地址: ****市**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: